
朗读
一、金华市婺城区经济商务局(汇总)概况
(一)部门职责
1.拟订并组织实施全区工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。
2.监测分析全区经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3.统筹推进数字经济发展。组织拟订并实施数字经济发展规划,推进信息产业发展和结构调整,负责云计算、大数据、物联网、人工智能、集成电路等产业培育发展和推广应用。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。
4.贯彻实施新型工业化发展战略。统筹推进制造强区建设,培育发展新兴产业,改造提升传统制造业,推进全区工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策,指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
5.负责企业技术改造投资管理。推广开发新产品,指导企业技术创新和技术进步。指导并组织实施全区重大技术改造项目。按规定承担有关政府产业主题基金工作。研究提出全区技术改造、技术引进规划及推进企业技术进步的政策措施并组织实施。
6.加快推进信息化和工业化融合发展。推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动工业设计产业发展。负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展,培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。负责推进全区信息化工作,协调重大信息基础设施建设,组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。
7.优化企业发展环境。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育,促进中小企业和民营经济健康发展,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。推动民营经济高质量发展,指导全区营商环境建设。指导现代企业制度建设,推动企业完善治理结构和创新管理。
8.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略。负责推动内外贸融合,开拓国内外市场。
9.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
10.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推动服务贸易交流合作平台建设,推进国际服务贸易发展。负责全区技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合上级做好进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作;配合上级协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;指导全区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
11.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全区外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。
12.负责对外投资和经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本区企业(金融企业除外)境外投资管理。承担外派劳务人员权益保护。配合上级处置境外经贸纠纷和突发事件。
13.负责对外经贸交流工作。配合推进与其他国家和地区多边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。
14.负责全区流通产业促进体系建设。推进流通产业结构调整、现代流通方式发展和供应链创新应用,指导流通企业改革和商贸服务业发展。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推进重要产品追溯体系建设。负责再生资源回收管理。负责散装水泥的推广、应用和新型墙体材料产品的推广、应用和认定工作。
15.负责商品市场的规划引导及提升发展。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划,推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
16.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策,引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业运行监测等工作。
17.组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。配合上级实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。管理全区粮食物资储备,配合上级做好全区粮食流通行业管理。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,配合上级做好全区粮食流通市场调控的具体工作。
18.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责粮食和物资储备统计工作。负责粮食应急储备宣传工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市婺城区经济商务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市婺城区经济商务局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 金华市婺城区经济商务局本级
2. 金华市婺城区粮食管理总站
二、金华市婺城区经济商务局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市婺城区经济商务局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计18,638.41万元,与2018年度相比,收、支总计各增加7408.63万元,增长65.97%。主要原因是:2019年度进行机构改革,2019年的决算数中包含区粮食管理总站的数据,2018年的决算数据仅包含区经济商务局一个单位;2019年度由财政下拨本单位后再补助给企业的资金增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计18,609.72万元;包括财政拨款收入4,847.55万元(其中,一般公共预算4,847.55万元,政府性基金预算0万元),占收入合计26.05%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入13,762.17万元,占收入合计73.95%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计18,508.38万元,其中基本支出921.12万元,占4.98%;项目支出17,587.26万元,占95.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,847.55万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1026.59万元,增长26.87%。主要原因是:2019年度进行机构改革,2019年的决算数中包含区粮食管理总站的数据,2018年的决算数据仅包含区经济商务局一个单位;2019年度由财政下拨本单位后再补助给企业的资金增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,746.21万元,占本年支出合计的25.64%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加977.68万元,增长25.94%。主要原因是:2019年度进行机构改革,2019年的决算数中包含区粮食管理总站的数据,2018年的决算数据仅包含区经济商务局一个单位。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,746.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出411.33万元,占8.67%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2,525.7万元,占53.22%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出210.79万元,占4.44%;卫生健康(类)支出58.16万元,占1.23%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出1,358.17万元,占28.62%;商业服务业等(类)支出0.38万元,占0.01%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出50.85万元,占1.07%;粮油物资储备(类)支出130.83万元,占2.76%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3443.25万元,支出决算为4,746.21万元,完成年初预算的137.84%,主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为306.30万元,支出决算为338.12万元,完成年初预算的110.39%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为68.26万元,支出决算为73.21万元,完成年初预算的107.25%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.05万元,决算数大于预算数的主要原因是自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业,但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2225.65万元,决算数大于预算数的主要原因是自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业,但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.52万元,支出决算为42.89万元,完成年初预算的124.25%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.81万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的135.55%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为147.25万元,支出决算为149.18万元,完成年初预算的101.31%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.28万元,支出决算为46.84万元,完成年初预算的65.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.58万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的247.38%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为0万元,支出决算为1358.17万元,决算数大于预算数的主要原因是自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业,但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。
商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,决算数大于预算数的主要原因是自2017年开始企业各种补助资金由财政下拨本单位后再补助给企业,但各类项目资金年初预算未下达在本单位预算经费中。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.25万元,支出决算为50.85万元,完成年初预算的132.94%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.33万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.5万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年度进行机构改革,2019年初的预算数中不包含区粮食管理总站的数据,决算数中包含区粮食管理总站的数据,导致决算数大于预算数。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出836.46万元,其中:
人员经费795.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出644.82万元,离休费、退休费等对个人和家庭的补助150.66万元;
公用经费40.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出40.98万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少52.43万元,减少100%。主要原因是:2018年使用的政府性基金是上年度结转资金,2019年度无结转结余资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的2%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出决算为0.05万元,占100%,与2018年度相比,增加0.05万元,增长100%,主要原因是本年度有公务接待需求。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为2.5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的2%。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计10人次。
外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于国内公务接待。接待10人次,1批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,婺城区经济商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金1762.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“省级猪肉储备补贴”“企业财政贡献奖励资金”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3909.75万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“省级猪肉储备补贴”“企业财政贡献奖励资金”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,一般公共预算项目绩效评价覆盖范围广,所有项目均按照区财政局要求及时进行绩效自评,绩效自评结论均为优,做到了充分利用项目预算资金。
2019年度未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
婺城区经济商务局在2019年度部门决算中反映省级猪肉储备补贴及企业财政贡献奖励资金项目绩效自评结果。
省级猪肉储备补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为25.5万元,执行数为25.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是及时足额发放猪肉储备补贴资金;二是支持和配合省级猪肉储备管理工作,按有关要求拨付储备费用,督促有关单位及时落实计划。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
企业财政贡献奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1800万元,执行数为1694.88万元,完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况:一是通过资金奖励扶持增强企业的信心,推进工业经济结构调整和转型升级,促进工业经济平稳较快发展;二是通过资金奖励政策扶持, 进一步加大稳增长、调结构、强创新、防风险、优环境工作力度,积极推进工业经济转型升级。发现的问题及原因:一是由于部分企业年度税收未达标,部分企业财政贡献奖励资金未拨付;二是项目管理不够完善。下一步改进措施:一是建立健全项目约束和激励机制,进一步规范项目管理,发挥和提高项目资金效益;二是加强项目实施政策宣传,使企业及时知晓政策,加快企业项目申报进度,推进项目建设。
3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
婺城区经济商务局部门为主体开展的重点绩效评价项目为:外经贸发展专项资金。
外经贸发展专项资金项目绩效评价综述:外经贸发展专项资金绩效评价综合评分95分,绩效评价等级为“优”。项目全年预算数为1331.01万元,执行数为1331.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是经济效益(1)提振外贸企业发展的信心;(2)推进“走出去”步伐,实现贸易方式的转变。四是充分利用政策性保险机制,增强企业抗风险能力。二是社会效益:项目的实施带动了贸易企业的发展,解决了本地区部分人的就业问题,不同程度地提高了地区人民的生活水平,为促进城市发展、创建稳定和谐的发展环境做出了积极的贡献。发现的问题及原因:一是项目目标设定不够明确、合理;二是监督机制不完善;三是专项资金使用欠规范。下一步改进措施:一是按年度分解目标计划,合理编制预算;二是健全监管制度,明确监管职责;三是规范专项资金的使用,发挥专项资金应有的效益。
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出38.68万元,比年初预算数减少40.95万元,下降51.42%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额365.58万元,其中:政府采购货物支出25.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339.6万元。授予中小企业合同金额339.6万元,占政府采购支出总额的92.89%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,婺城区经济商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指事业单位的基本支出。
17.一般公共服务支出(款)商贸事务(类)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。
18.医疗卫生和计划生育支出(款)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.资源勘探信息等支出(款)工业和信息产业监管(类)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。