朗读
根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,金华市婺城区审计局对区本级2019年度部门预算执行情况首次进行了全覆盖审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况及审计评价
婺城区2019年财政总支出预算数998227.52万元,预算调整数927740.15万元,支出数891449.33万元,总体执行率96.09%。审计重点抽查的23家部门和单位涉及预算资金149348.89万元,预算支出131137.53万元,预算执行率87.81%。
审计结果表明,23家部门和单位预算收支基本符合预算法和其他财经法规的规定,预算调整和追加经区财政局批准,财政财务收支基本真实、合法。但审计也发现部分单位用车管理、公务支出公款消费等方面存在问题,有待规范和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)用车管理方面。存在部分执法公车维修单位未招投标,部分执法公车维修未按合同约定执行等问题。
(二)公务支出公款消费方面。少数单位会议费未实行“一会一结”,也未按规定在1个月之内办理结算。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,金华市婺城区审计局已依法出具审计报告,并提出严肃财经法纪,规范单位支出行为,完善专项资金管理,提高资金绩效等建议。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,各有关单位高度重视,积极组织整改,区政府印发通知全面规范党政机关公车使用管理。收回多付的公车维修费1.92万元。