朗读
婺城区城市管理委员会办公室2019年部门预算
一、婺城区城管办概况
(一)主要职能
1. 按照法律、法规 和区城管委的决定,协调处理城市管理日常工作;
2. 督促检查有城市管理职能的部门履行职责情况;
3. 负责对城市管理实行经常性的指导、检查、监督、考核、评比工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,婺城区城管办部门预算包括:部门本级预算。
二、婺城区城管办2019年部门预算安排情况说明
(一)关于婺城区城管办2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,婺城区城管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入1;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。婺城区城管办2019年收支总预算1178.64万元。
(二)关于婺城区城管办2019年收入预算情况说明
婺城区城管办2019年收入预算1178.64万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入45.64万元,占3.87%;其他来源资金收入0万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;省市补助收入0万元,占0%;非税收入0万元,占0%;其他财政性资金收入0万元,占0%;其他收入1为1133万元,占96.13%;财政专户收入0万元,占0%。
(三)关于婺城区城管办2019年支出预算情况说明
婺城区城管办2019年支出预算1178.64万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.39万元、卫生健康支出2.07万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1168.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出3.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出33.82万元,占2.87%;日常公用支出14.82万元,占1.26%;项目支出1130万元,占95.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。
结转下年0万元。
(四)关于婺城区城管办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
婺城区城管办2019年财政拨款收支总预算45.64万元。收入包括:一般公共预算45.64万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.39万元、卫生健康支出2.07万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出35.91万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出3.27万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
(五)关于婺城区城管办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
婺城区城管办2019年一般公共预算当年拨款45.64万元,比2018年执行数减少12.53万元,主要是人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.39万元,占9.62%;卫生健康(类)支出2.07万元,占4.54%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出35.91万元,占78.68%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.27万元,占7.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出事务3.14万元,主要用于本单位为事业在职人员基本养老保险缴费。
(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出事务1.26万元,主要用于本单位为事业在职人员职业年金缴费。
(3)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗为2.07万元,主要用于本单位事业人员基本医疗保险支出。
(4)城乡社区事务-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出为35.91万元,主要用于本单位事业在职人员经费、定额公用经费等。
(5)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金为3.27万元,主要用于本单位事业人员住房公积金支出。
(六)关于婺城区城管办2019年一般公共预算基本支出情况说明
婺城区城管办2019年一般公共预算基本支出45.64万元,其中:
人员经费33.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费11.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于婺城区城管办2019年政府性基金预算支出情况说明
婺城区城管办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于婺城区城管办2019年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为1.1万元,比2018年执行数减少1.1万元,下降50%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、慰问招揽留学人员、业务培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于出国境经费的特殊性,预算不分解到具体单位,而由区政府按总量予以控制。
2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.1万元,比上年执行数下降50%。主要用于接待上级及兄弟县市来进行重大政策调研,对口工作考察等支出。减少的主要原因是厉行节约控制公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于因公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年婺城区城管办本级等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.81万元,比2018年预算减少2.717万元,下降18.7%,主要是单位厉行节约,减少公务用车、办公用品开支等。
2.政府采购情况
2019年婺城区城管办政府采购预算总额834.15万元,其中:政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算830万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,婺城区城管办所属各预算单位共有车辆4辆,其中,区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年婺城区城管办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,婺城区城管办预算财政拨款重点项目4个,项目为婺城区“精品社区创建竞赛”奖励经费100万元、城区居民生活垃圾清运专项经费330万元、城区居民生活垃圾分类专项经费200万元、城市管理代整治专项经费500万元,金额合计为1130万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.城乡社区事务-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出:指反映其他用于城乡社区方面的支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。